浙江省檔案局2015年部門預算

2015-03-05 信息來源:浙江檔案局 瀏覽次數: 字體:[ ]

一、 浙江省檔案局概況

(一)主要職能

1.浙江省檔案局(本級)與浙江省檔案館是一個機構,兩塊牌子,履行全省檔案事業行政管理和省級檔案保管、利用兩種職能。主要職責:(1)貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全省檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理;(2)貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》,受委托研究起草有關檔案工作的地方性法規、規章草案,制定本省檔案工作制度和規范性文件,依法查處檔案違法行為;(3)按照“統一領導、分級管理”的原則,對省直機關、群眾團體及其直屬單位,省屬企業,大專院校,相當于縣處級以上科研、設計勘測事業單位,省級各專業、部門檔案館,各市檔案局、檔案館和市城建檔案館的工作進行監督指導;(4)集中統一管理省級檔案資料,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全;(5)負責接收、征集、整理、保管省直單位及其所屬單位的重要檔案以及社會上散存的具有全省意義的檔案資料;運用現代化技術手段保護和管理檔案;(6)開發檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,為經濟和社會發展提供服務;(7)組織、協調、指導全省檔案學術理論和科學技術研究工作,推進檔案管理科學化、現代化建設;(8)制定檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作;負責檔案專業職務評聘的有關工作;負責全省檔案系統對外交流工作;(9)完成省委、省政府和省委辦公廳交辦的其他任務。

2.浙江省檔案局直屬事業單位浙江省電子政務數據災難備份中心,主要職能是:(1)負責省級檔案與電子文件的災難備份工作;(2)負責省級電子政務數據的災難備份工作;(3)負責省內外館際檔案與電子文件的異地備份;(3)負責省數字檔案館和中心數據管理與維護;(4)負責局及中心計算機軟、硬件和網絡環境的維護和管理;(5)負責403洞庫的管理。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,浙江省檔案局部門預算包括:局本級預算、局屬事業單位浙江省電子政務數據災難備份中心預算。

 

二、浙江省檔案局2015年部門預算安排情況說明

(一)收入預算總體安排情況

浙江省檔案局2015年收入預算3732.91萬元,其中:財政撥款3237.16萬元,占86.72%,上年結轉收入495.75萬元,占13.28%

(二)支出預算總體安排情況

浙江省檔案局2015年支出預算3732.91萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務2733.16萬元、社會保障和就業310.91萬元、醫療衛生42.87萬元、住房保障支出150.22萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1649.07萬元,日常公用支出344.70萬元,項目支出1243.39萬元。

結轉下年支出495.75萬元。

(三)財政撥款支出情況

2015年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)1489.77萬元。主要用于局機關及事業單位的基本支出。

2.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)545.39萬元。主要用于局機關會議、培訓、物業管理、辦公設備購置及機關大樓設施維護等行政管理事務方面的支出。

3.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)442.00萬元。主要用于反映省檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

4.一般公共服務(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)256.00萬元。主要反映局機關及事業單位除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)310.91萬元。主要用于局機關離退休人員工資等。

6.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)37.58萬元。主要用于局機關按照國家規定標準為職工繳納的醫療保險支出。

7.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)5.29萬元。主要用于事業單位按照國家規定標準為職工繳納的醫療保險支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金()132.40萬元。主要用于局機關及事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金等支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼()17.82萬元。主要用于局機關及事業單位按照國家規定標準為1999年后參加工作人員繳納的購房補貼。

(四)2015年財政撥款“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)經費:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年安排因公出國(境)費支出33.60萬元,與上年持平。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2015年安排公務接待費預算30萬元,比上年下降6.25%。主要用于接待國(境)外檔案機構、上級及省內外有關單位來浙檢查調研、學習交流等支出。

3.公務用車購置及運行費:2015年安排公務用車購置及運行費預算39萬元,與上年持平。其中,公務用車運行費支出39萬元,主要用于公務調研、檔案業務指導等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

 

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口資金。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項):反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

9.一般公共服務(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金():指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼():指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。



附件下載 :2015年省級部門收支預算總表.xls
附件下載 :2015年省級部門財政撥款預算表.xls
附件下載 :2015年“三公”經費財政撥款預算表.xls
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